3046-487-AG25Aceptada

001034800803000011045012152204014000 EA-52 INSUMOS DE ALIMENTACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-391-COT25

Total
$797.705
Neto
$670.340
Impuestos
$127.365
Descripción

- PLAZO DE ENTREGA 1 DÍAS HÁBILES (COMIENZA A CONTAR DESDE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO) - LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INDICAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA EL PAGO

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-12-2025
  2. Envío a proveedor
    10-12-2025
  3. Aceptación
    10-12-2025