3046-48-AG26Recepción conforme

001034400405000044133012152202001000 DL-08/09-MM-ADQ BANDERAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-21-COT26

Total
$2.169.370
Neto
$1.823.000
Impuestos
$346.370
Descripción

- PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES - GIRO DE LA FACTURACIÓN : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -RECEPCIÓN: SOLO SE ACEPTARÁ O/C EN ESTADO “ACEPTADO” EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO O/C NO SE RECEPCIONARÁ. - LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO ENVIO FACTURAS facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONOS: 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. Orden de Compra c

Partes
Proveedor
EMPRESA CONSTANZA SPA76.267.698-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-02-2026, 12:00 a. m.