3046-479-SE24Aceptada

001034800803000011049012152209999000 G35-7-MM-ARRIENDO DE EQUIPOS Y ENLACES ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-39-LE24

Total
$12.143.951
Neto
$10.205.001
Impuestos
$1.938.950
Descripción

CONTACTO PARA EL DESPACHO MIGUEL INGLES CELULAR 957939395.- LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INDICAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA EL PAGO DL-7 ARRIENDO DE EQUIPOS Y ENLACES DE COMUNICACION DESDE 3046-39-LE24

Partes
Proveedor
Marcom Ltda.78.562.680-k
Licitación de origen
3046-39-LE24
Proceso
  1. Creación
    11-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-10-2024, 12:00 a. m.