3046-197-AG26Enviada a proveedor

002034006001000044165012152204004000 GS-10-MM-ADQ PROD. FARMACEUTICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-175-COT26

Total
$2.619.607
Neto
$2.201.350
Impuestos
$418.257
Descripción

- PLAZO DE ENTREGA 03 DÍAS HÁBILES - GIRO DE LA FACTURACIÓN : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - LUGAR ENTREGA: III BRIGADA AEREA BASE AÉREA EL TEPUAL S/N SECTOR AEROPUERTO - HORARIO ENTREGA : LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 / VIERNES 08:00 A 15:00 SECCION RECEPCIÓN Y DESPACHO: CORREO ENVIO FACTURAS facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONOS: 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. Orden de Compra codigo: 3046-197-AG26 dirigida a SERVICIOS FARMACEUTICOS Y DE SALUD QAFARMA SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los prod

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2026
  2. Envío a proveedor
    01-06-2026