3046-137-AG25Recepción conforme
001034400408000022214062152206999000 GOB-02-ES MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-106-COT25
- Total
- $232.050
- Neto
- $195.000
- Impuestos
- $37.050
- PLAZO DE ENTREGA 1 DÍAS HÁBILES (COMIENZA A CONTAR DESDE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENVIO A PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO) - LUGAR ENTREGA: BASE AÉREA BALMACEDA ENVÍO DE FACTURA CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INDICAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA EL PAGO
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