3046-137-AG25Recepción conforme

001034400408000022214062152206999000 GOB-02-ES MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-106-COT25

Total
$232.050
Neto
$195.000
Impuestos
$37.050
Descripción

- PLAZO DE ENTREGA 1 DÍAS HÁBILES (COMIENZA A CONTAR DESDE ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA AL ENVIO A PROVEEDOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO) - LUGAR ENTREGA: BASE AÉREA BALMACEDA ENVÍO DE FACTURA CORREO facturacion.3ba@fach.mil.cl TELEFONO 65 2 580626 – 65 2580625 - TELEFONO PAGO DE FACTURAS 65 2580084 HORARIO DE LUNES A VIERNES 09:00 A 12:00. NO SE RECEPCIONARÁN PRODUCTOS QUE NO VENGAN CON SU FACTURA Y/O GUÍA DE DESPACHO ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. GIRO: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INDICAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA EL PAGO

Partes
Proveedor
EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO4.473.824-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-04-2025
  2. Envío a proveedor
    24-04-2025
  3. Aceptación
    24-04-2025