2992-486-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-12-L119

Total
$2.409.048
Neto
$2.024.410
Impuestos
$384.638
Descripción

Material para reparaciones en el Depto. Educación según pedido N° 19197 Y 19194, de fecha 31.01.2019. Código Pres: 2152206001 A.G: 1-3-1

Partes
Licitación de origen
2992-12-L119
Proceso
  1. Creación
    28-02-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-03-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-03-2019, 12:00 a. m.