2992-23-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-187-LE22

Total
$6.666.178
Neto
$5.601.830
Impuestos
$1.064.348
Descripción

Servicio de Reparaciones en establecimientos escuela Juntas pedido de material N° 65949, de fecha 28.11.2022 y escuela Flor del Valle, pedido N° 65965, de fecha 29.11.2022. Codigo Pres: 215-22-06-001-000-000 A.G: 4-3-21, 4-3-22

Partes
Proveedor
ERIC ANTONIO DÍAZ JOFRÉ11.181.696-4
Licitación de origen
2992-187-LE22
Proceso
  1. Creación
    19-01-2023
  2. Envío a proveedor
    19-01-2023
  3. Aceptación
    02-03-2023