2992-23-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-187-LE22
- Total
- $6.666.178
- Neto
- $5.601.830
- Impuestos
- $1.064.348
Servicio de Reparaciones en establecimientos escuela Juntas pedido de material N° 65949, de fecha 28.11.2022 y escuela Flor del Valle, pedido N° 65965, de fecha 29.11.2022. Codigo Pres: 215-22-06-001-000-000 A.G: 4-3-21, 4-3-22
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