2992-1637-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-66-L119

Total
$1.754.834
Neto
$1.474.650
Impuestos
$280.184
Descripción

Material para reparaciones en Colegio Río Grande de Caren, pedido N° 26174, jardín Montañitas pedido N° 24541, Pejerreyes pedido N° 24155, Huatulame pedido N° 18627 y Liceo pedido N° 20562. Codigo Pres:215-22-04-010-001-000 215-22-04-007-001-000 215-22

Partes
Licitación de origen
2992-66-L119
Proceso
  1. Creación
    05-09-2019
  2. Envío a proveedor
    05-09-2019
  3. Aceptación
    05-09-2019