2992-124-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-16-LE26

Total
$1.740.542
Neto
$1.462.640
Impuestos
$277.902
Descripción

Material de Aseo DESDE 2992-16-LE26, según pedidos de materiales 97.133, 97.314, 97135, 97137, 97.138, 97.164, 97.165, 97.166, 97.167, 97.217, 97.216 JARDINES INFANTILES N°97808 CLINICA DENTAL código presupuestario 215-22-04-007-000

Partes
Proveedor
SORAYA ANICH ALLEL7.811.115-1
Licitación de origen
2992-16-LE26
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-05-2026, 12:00 a. m.