2981-371-SE17Aceptada

RESOLEX N° 213- ADQUISICION ELEMENTOS

Total
$233.802
Neto
$196.472
Impuestos
$37.330
Descripción

FACTURA DEBE INCLUIR: 4ta. COPIA CEDIBLE, O/C. CTA.CTE., BANCO Y GIRO ADM.PÚBLICA PROVIDENCIA N° 74 DE FECHA 16.ENE.017 UNIDAD: SUBDIRAM FONO PAGO FACTURA (2) -7080405 DIRECCIÓN DE DESPACHO: GENERAL MACKENNA N°1370 CUENTA PRESUPUESTARIA: 22.04.999

Partes
Proveedor
CIRCULO DE DAMAS71.413.500-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-02-2017
  2. Envío a proveedor
    23-02-2017
  3. Aceptación
    04-04-2017