2974-576-SE25Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DESDE 2974-72-LE25
- Total
- $9.611.755
- Neto
- $8.077.105
- Impuestos
- $1.534.650
PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA HABIL CONTACTO: JORGE MUÑOZ CATALAN; 229767709 *LA FACTURA DEBE SER EMITIDA EN LA MISMA FECHA O POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DEL BIEN/SERVS* DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: AV JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. PROVEEDOR, AL MOMENTO DE FACTURAR, DEBERÁ ENVIAR SUS DATOS BANCARIOS AL CORREO ABASTECIMIENTO.BSOCIAL@FACH.MIL.CL PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
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