2974-576-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DESDE 2974-72-LE25

Total
$9.611.755
Neto
$8.077.105
Impuestos
$1.534.650
Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA HABIL CONTACTO: JORGE MUÑOZ CATALAN; 229767709 *LA FACTURA DEBE SER EMITIDA EN LA MISMA FECHA O POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DEL BIEN/SERVS* DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: AV JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. PROVEEDOR, AL MOMENTO DE FACTURAR, DEBERÁ ENVIAR SUS DATOS BANCARIOS AL CORREO ABASTECIMIENTO.BSOCIAL@FACH.MIL.CL PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

Partes
Proveedor
COMERCIAL MUSAN SPA77.640.582-5
Licitación de origen
2974-72-LE25
Proceso
  1. Creación
    01-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-10-2025, 12:00 a. m.