2974-575-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DESDE 2974-72-LE25

Total
$1.366.120
Neto
$1.148.000
Impuestos
$218.120
Descripción

PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA HABIL CONTACTO: JORGE MUÑOZ CATALAN; 229767709 *LA FACTURA DEBE SER EMITIDA EN LA MISMA FECHA O POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DEL BIEN/SERVS* DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: AV JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. PROVEEDOR, AL MOMENTO DE FACTURAR, DEBERÁ ENVIAR SUS DATOS BANCARIOS AL CORREO ABASTECIMIENTO.BSOCIAL@FACH.MIL.CL PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

Partes
Proveedor
COMERCIAL PLUS SPA77.381.913-0
Licitación de origen
2974-72-LE25
Proceso
  1. Creación
    01-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-10-2025, 12:00 a. m.