2974-158-SE26Aceptada

CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MOVIL PARA LAS UNIDADES INTERNAS DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. DESDE 2974-39-L126

Total
$769.920
Neto
$646.992
Impuestos
$122.928
Descripción

ENTREGA DE EQUIPOS: 01 DÍA HÁBIL CONTACTO: CARLOS ROZAS - +56986136103 *LA FACTURA DEBE SER EMITIDA EN LA MISMA FECHA O POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DEL BIEN/SERVS* DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: AV JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. PROVEEDOR, AL MOMENTO DE FACTURAR, DEBERÁ ENVIAR SUS DATOS BANCARIOS AL CORREO ABASTECIMIENTO.BSOCIAL@FACH.MIL.CL PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

Partes
Proveedor
Linksur EIRL76.220.604-8
Licitación de origen
2974-39-L126
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-05-2026, 12:00 a. m.