2974-158-SE26Aceptada
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MOVIL PARA LAS UNIDADES INTERNAS DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. DESDE 2974-39-L126
- Total
- $769.920
- Neto
- $646.992
- Impuestos
- $122.928
ENTREGA DE EQUIPOS: 01 DÍA HÁBIL CONTACTO: CARLOS ROZAS - +56986136103 *LA FACTURA DEBE SER EMITIDA EN LA MISMA FECHA O POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DEL BIEN/SERVS* DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: AV JOSE MIGUEL CARRERA 10525, EL BOSQUE. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. PROVEEDOR, AL MOMENTO DE FACTURAR, DEBERÁ ENVIAR SUS DATOS BANCARIOS AL CORREO ABASTECIMIENTO.BSOCIAL@FACH.MIL.CL PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
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