2963-42-SE25Aceptada

INSUMOS COMPUTACIONALES

Total
$2.571.419
Neto
$2.160.856
Impuestos
$410.563
Descripción

La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. RUT:77.363.939-6 EN UTP. CON AUTOQUE SPA., RUT: 77.183.472-8,, según cotización que se adjunta. Cotización 701 de fecha 09 de Abril 2025

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
JOSEFA SPA77.363.939-6
Licitación de origen
2963-123-LP23
Proceso
  1. Creación
    14-04-2025
  2. Envío a proveedor
    15-04-2025
  3. Aceptación
    16-04-2025