2963-187-SE24Aceptada

INSUMOS COMPUTACIONALES

Total
$4.972.477
Neto
$4.178.552
Impuestos
$793.925
Descripción

La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta Plantilla_Costos_Venta_ID_COT_OCT_LA_GRANJA1

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
JOSEFA SPA77.363.939-6
Licitación de origen
2963-123-LP23
Proceso
  1. Creación
    09-10-2024
  2. Envío a proveedor
    09-10-2024
  3. Aceptación
    11-10-2024