INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $4.972.477
- Neto
- $4.178.552
- Impuestos
- $793.925
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta Plantilla_Costos_Venta_ID_COT_OCT_LA_GRANJA1
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- JOSEFA SPA77.363.939-6
- Licitación de origen
- 2963-123-LP23
- Creación09-10-2024
- Envío a proveedor09-10-2024
- Aceptación11-10-2024