2963-103-SE24Aceptada

INSUMOS COMPUTACIONALES

Total
$2.096.361
Neto
$1.761.648
Impuestos
$334.713
Descripción

La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta COTIZACION 02 LA GRANJA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
JOSEFA SPA77.363.939-6
Licitación de origen
2963-123-LP23
Proceso
  1. Creación
    22-05-2024
  2. Envío a proveedor
    22-05-2024
  3. Aceptación
    23-05-2024