2961-89-AG23Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-114-COT23
- Total
- $285.600
- Neto
- $240.000
- Impuestos
- $45.600
Orden de Compra codigo: 2961-89-AG23 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA SM 23 SP 106 SEGURIDAD PUBLICA - DIDECO /I DDOC 649890 COORDINAR DESPACHO CON SR. ANGELO VENEGAS F 22/5503812. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A CONTAR DEL V°B° FINAL DESDE ENVIO DE OC . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO.
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