2961-89-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-114-COT23

Total
$285.600
Neto
$240.000
Impuestos
$45.600
Descripción

Orden de Compra codigo: 2961-89-AG23 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA SM 23 SP 106 SEGURIDAD PUBLICA - DIDECO /I DDOC 649890 COORDINAR DESPACHO CON SR. ANGELO VENEGAS F 22/5503812. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES A CONTAR DEL V°B° FINAL DESDE ENVIO DE OC . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-03-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-03-2023, 12:00 a. m.