2961-862-AG23Recepción conforme

CARPETAS

Total
$823.480
Neto
$692.000
Impuestos
$131.480
Descripción

SM 68 SP 911 COMUNICACIONES,2961-973-COT23, IDDOC 679351,CUENTA 2152204001001,CONTACTARSE CON CAROLA GOMEZ ,FONO:225503830,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en 7 dias de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-10-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-11-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-11-2023, 12:00 a. m.