2961-862-AG23Recepción conforme
CARPETAS
- Total
- $823.480
- Neto
- $692.000
- Impuestos
- $131.480
Descripción
SM 68 SP 911 COMUNICACIONES,2961-973-COT23, IDDOC 679351,CUENTA 2152204001001,CONTACTARSE CON CAROLA GOMEZ ,FONO:225503830,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en 7 dias de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación25-10-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-11-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación03-11-2023, 12:00 a. m.