2961-841-SE23Recepción conforme

SC 54 SP 807 SERVICIOS GENERALES COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA

Total
$1.901.501
Neto
$1.597.900
Impuestos
$303.601
Descripción

SC 54 SP 807 SERVICIOS GENERALES COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA DESDE 2961-208-L123, IDDOC 676748, CUENTA 2152204007001,CONTACTARSE CON DIEGO SOTO,FONO:228627493, DESPACHO EN CALLE 2 ORIENTE #8128 BODEGA VALDIVIA, (Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 4 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2961-208-L123
Proceso
  1. Creación
    18-10-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-10-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-10-2023, 12:00 a. m.