2961-804-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-254-L122

Total
$1.109.270
Neto
$932.160
Impuestos
$177.110
Descripción

MATERIALES DE ELECTRICIDAD DESDE 2961-254-L122 SM 63 SP 1379 SERVICIOS GENERALES / IDDOC 616436 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496. PLAZO DE ENTREGA MAXIMO 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. LUGAR DE ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
2961-254-L122
Proceso
  1. Creación
    12-12-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-12-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-12-2022, 12:00 a. m.