2961-760-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-757-COT22

Total
$224.910
Neto
$189.000
Impuestos
$35.910
Descripción

SM 53 SP 1413 COMUNICACIONES/ IDDOC 618451 COORDINAR DESPACHO CON Sra CAROLA GOMEZ F 22/5503830. PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS DESDE ENVIO DE OC . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
LUIS ELIECER DÍAZ CALQUÍN10.714.550-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-11-2022
  2. Envío a proveedor
    29-11-2022
  3. Aceptación
    29-11-2022