2961-704-SE24Recepción conforme

TONER

Total
$1.514.394
Neto
$1.272.600
Impuestos
$241.794
Descripción

SM 29 SP 606 INFORMATICA, 2961-235-L124,IDDOC 728346,CUENTA 2152204009001,CONTACTARSE CON FRANCISCO TRABUCCO,FONO:225503717,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 2 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
2961-235-L124
Proceso
  1. Creación
    01-10-2024
  2. Envío a proveedor
    01-10-2024
  3. Aceptación
    04-10-2024