2961-704-SE24Recepción conforme
TONER
- Total
- $1.514.394
- Neto
- $1.272.600
- Impuestos
- $241.794
Descripción
SM 29 SP 606 INFORMATICA, 2961-235-L124,IDDOC 728346,CUENTA 2152204009001,CONTACTARSE CON FRANCISCO TRABUCCO,FONO:225503717,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 2 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
- Licitación de origen
- 2961-235-L124
Proceso
- Creación01-10-2024
- Envío a proveedor01-10-2024
- Aceptación04-10-2024