2961-700-AG23Recepción conforme

RESMAS

Total
$863.904
Neto
$725.970
Impuestos
$137.934
Descripción

SM 59 SP 769 COMUNICACIONES,2961-833-COT23,IDDOC 674665,CUENTA 2152204001001,CONTACTARSE CON CAROLA GOMEZ,FONO:225503830,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 3 dias de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
LMV SPA76.549.702-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-09-2023
  2. Envío a proveedor
    21-09-2023
  3. Aceptación
    05-10-2023