2961-700-AG23Recepción conforme
RESMAS
- Total
- $863.904
- Neto
- $725.970
- Impuestos
- $137.934
Descripción
SM 59 SP 769 COMUNICACIONES,2961-833-COT23,IDDOC 674665,CUENTA 2152204001001,CONTACTARSE CON CAROLA GOMEZ,FONO:225503830,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 3 dias de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- LMV SPA76.549.702-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación07-09-2023
- Envío a proveedor21-09-2023
- Aceptación05-10-2023