2961-671-AG25Recepción conforme
MATERIALES DE FERRETERIA
- Total
- $5.382.039
- Neto
- $4.472.722
- Impuestos
- $859.317
Descripción
Orden de Compra codigo: 2961-671-AG25 dirigida a PROCONSTRUCTIVAC SPA SC 36 SP 838 CONSTRUCCION Y PROYECTOS/ IDDOC 788086 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN ZAPATA PEÑA CONTACTO +56975834613 - 56988344251 PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. HORARIOS LUNES A JUEVES 8:30 A 13:15 HRS Y EN LA TARDE 15:00 A 16:30 Y LOS VIERNES DE 8:30 A 13:00HRS. LUGAR ENTREGA EN AV. AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- PROCONSTRUCTIVAC SPA78.201.168-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación04-09-2025
- Envío a proveedor04-09-2025
- Aceptación04-09-2025