2961-646-AG23Recepción conforme

SILLA GIRATORIA

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

SM 3 SP 518 TESORERIA, 2961-564-COT23,IDDOC 664605,CUENTA 2152904001,CONTACTARSE CON MIGUEL MONTOYA, FONO:225503792,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 7 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
BASFLEX76.270.519-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-08-2023
  2. Envío a proveedor
    26-08-2023
  3. Aceptación
    28-08-2023