2961-607-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-238-LE24

Total
$4.121.018
Neto
$3.463.040
Impuestos
$657.978
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS SEGUN NOMINA ADJUNTA DESDE 2961-238-LE24 SM 35 SP 604 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 728429 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 1 DIA DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Soto Energía Eléctrica Ltda.76.163.382-1
Licitación de origen
2961-238-LE24
Proceso
  1. Creación
    28-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-08-2024, 12:00 a. m.