2961-607-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-238-LE24
- Total
- $4.121.018
- Neto
- $3.463.040
- Impuestos
- $657.978
MATERIALES ELECTRICOS SEGUN NOMINA ADJUNTA DESDE 2961-238-LE24 SM 35 SP 604 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 728429 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 1 DIA DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
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