2961-545-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-217-L124
- Total
- $4.402.405
- Neto
- $3.699.500
- Impuestos
- $702.905
ARRIENDO DE PANELES, MESAS, MANTELES, SILLAS, ESTUFA, TARIMA SEGUN ADJUNTO DESDE 2961-217-L124 SM 1 SP 11 COMUNICACIONES/ IDDOC 703009 COORDINAR PREVIO A LA FECHA DE ACTIVIDAD 28/8/2024 (FECHA ESTIMADA) EI MONTAJE Y DESMONTAJE CON SRA. CAROLA GOMEZ F 22/5503830. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis