2961-545-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-217-L124

Total
$4.402.405
Neto
$3.699.500
Impuestos
$702.905
Descripción

ARRIENDO DE PANELES, MESAS, MANTELES, SILLAS, ESTUFA, TARIMA SEGUN ADJUNTO DESDE 2961-217-L124 SM 1 SP 11 COMUNICACIONES/ IDDOC 703009 COORDINAR PREVIO A LA FECHA DE ACTIVIDAD 28/8/2024 (FECHA ESTIMADA) EI MONTAJE Y DESMONTAJE CON SRA. CAROLA GOMEZ F 22/5503830. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
2961-217-L124
Proceso
  1. Creación
    12-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-08-2024, 12:00 a. m.