2961-54-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-4-L124

Total
$1.271.991
Neto
$1.068.900
Impuestos
$203.091
Descripción

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESDE 2961-4-L124 SM 67 SP 1095 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 700490 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
PAPELES AUSTRAL SPA77.404.653-4
Licitación de origen
2961-4-L124
Proceso
  1. Creación
    08-02-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-02-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-02-2024, 12:00 a. m.