2961-466-SE24Recepción conforme
PARKAS
- Total
- $2.215.780
- Neto
- $1.862.000
- Impuestos
- $353.780
Descripción
SM 41 SP 401 RECURSOS HUMANOS, 2961-190-L124, IDDOC 720930,CUENTA 2152202002001,CONTACTARSE CON PAMELA HORMAZABAL, FONO:228627466,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA CELGREN SPA77.529.681-K
- Licitación de origen
- 2961-190-L124
Proceso
- Creación17-07-2024
- Envío a proveedor17-07-2024
- Aceptación18-07-2024