2961-461-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-175-L124
- Total
- $4.016.250
- Neto
- $3.375.000
- Impuestos
- $641.250
DIARIO COMUNAL SEGUN ADJUNTO DESDE 2961-175-L124 SM 47 SP 413 COMUNICACIONES/ IDDOC 721199 COORDINAR DESPACHO CON SRA. CAROLA GOMEZ F 22/5503830.PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES DESDE V°B° POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
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