2961-461-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-175-L124

Total
$4.016.250
Neto
$3.375.000
Impuestos
$641.250
Descripción

DIARIO COMUNAL SEGUN ADJUNTO DESDE 2961-175-L124 SM 47 SP 413 COMUNICACIONES/ IDDOC 721199 COORDINAR DESPACHO CON SRA. CAROLA GOMEZ F 22/5503830.PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES DESDE V°B° POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
PORTAL GRAFICO SpA76.273.674-8
Licitación de origen
2961-175-L124
Proceso
  1. Creación
    17-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-07-2024, 12:00 a. m.