2961-429-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-177-L124

Total
$1.893.217
Neto
$1.590.939
Impuestos
$302.278
Descripción

MATERIALES DE JARDINERIA SEGUN ADJUNTO. DESDE 2961-177-L124 SM 17 SP 381 SERVICIOS GENERALES / IDDOC 719608 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA77.222.225-4
Licitación de origen
2961-177-L124
Proceso
  1. Creación
    03-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-07-2024, 12:00 a. m.