2961-414-SE23Recepción conforme
NOTAS ADHESIVA
- Total
- $2.001.580
- Neto
- $1.682.000
- Impuestos
- $319.580
Descripción
sm 10 sp 396 adquisiciones, 2961-113-L123, iddoc 661114,cuenta 2152204001001,contactarse con Miguel Guzman,fono:225503863,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 4 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- MARÍA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1
- Licitación de origen
- 2961-113-L123
Proceso
- Creación19-06-2023
- Envío a proveedor19-06-2023
- Aceptación22-06-2023