2961-389-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-31-LE25
- Total
- $2.852.000
- Neto
- $2.396.639
- Impuestos
- $455.361
MATERIALES ELECTRICOS DESDE 2961-31-LE25 SC 86 SP 424 IDDOC 758604 OPERACIONES Y SERVICIOS-SERVICIOS GENERALES COORDINAR ENTREGA CON SR. JUAN PABLO SALVATIERRA FONO:228627493, UICADO EN AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA, PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 DIAS HABILES. SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII
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