2961-389-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-31-LE25

Total
$2.852.000
Neto
$2.396.639
Impuestos
$455.361
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS DESDE 2961-31-LE25 SC 86 SP 424 IDDOC 758604 OPERACIONES Y SERVICIOS-SERVICIOS GENERALES COORDINAR ENTREGA CON SR. JUAN PABLO SALVATIERRA FONO:228627493, UICADO EN AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA, PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 DIAS HABILES. SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
2961-31-LE25
Proceso
  1. Creación
    29-05-2025
  2. Envío a proveedor
    29-05-2025
  3. Aceptación
    02-06-2025