2961-3856-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2892-L109

Total
$323.822
Neto
$272.119
Impuestos
$51.703
Descripción

ARTICULOS ELECTRICOS DESDE 2961-2892-L109 sm 1014 sp 5327 dideco-jardin inf. san fco asis despachar productos con guia despacho a av quilpue 7897 f. 5111650 con sra Alejandra Lopez y entregar factura en dpto adquisiciones 2152206999

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
2961-2892-L109
Proceso
  1. Creación
    30-12-2009
  2. Envío a proveedor
    30-12-2009
  3. Aceptación
    18-01-2010