2961-366-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-23-LE25

Total
$7.956.185
Neto
$6.685.870
Impuestos
$1.270.315
Descripción

VESTUARIO PARA PERSONAL DESDE 2961-23-LE25 SM 30 SP 325 PARQUE BRASIL / IDDOC 758159 COORDINAR DESPACHO CON SRTA PAULINA GOMEZ F +56950678824 O JHON VASQUEZ F 233520013 A DIRECCION PUNTA ARENAS 6711 LA GRANJA. PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Isabel Nancy76.953.226-9
Licitación de origen
2961-23-LE25
Proceso
  1. Creación
    14-05-2025
  2. Envío a proveedor
    14-05-2025
  3. Aceptación
    14-05-2025