ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-8-LE26
- Total
- $6.279.828
- Neto
- $5.277.166
- Impuestos
- $1.002.662
MATERIALES DE ELECTRICOS DESDE 2961-8-LE26. SC 11 SP 124 IDDOC 809785 DAF-SERVICIOS GENERALES COORDINAR DESPACHO CON JUAN PABLO SALVATIERRA +569 55174191, UBICADO EN AVDA. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA. . HORARIO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTO DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:15 HORAS Y EN LA TARDE DE 15:00 A 16:30 HORAS., VIERNES SOLO EN LA MAÑANA DE 8:30 A 13:00 HORAS. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA:4 DIAS HABILES. SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE. SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- ENERGON SPA76.651.965-2
- Licitación de origen
- 2961-8-LE26
- Creación20-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación20-04-2026, 12:00 a. m.