2961-284-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-33-LE26

Total
$14.727.680
Neto
$12.376.202
Impuestos
$2.351.478
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2961-33-LE26 SC 31 SP 313 CONSTRUCCION Y PROYECTOS/ IDDOC 818480 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN ZAPATA PEÑA CONTACTO +56975834613 - 228627435 PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. HORARIOS LUNES A JUEVES 8:30 A 13:15 HRS Y EN LA TARDE 15:00 A 16:30 Y LOS VIERNES DE 8:30 A 13:00HRS. UBICACIÓN EN CALLE PRESIDENTE EISENHOWER 026, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
2961-33-LE26
Proceso
  1. Creación
    15-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-04-2026, 12:00 a. m.