2961-26-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-264-L123

Total
$5.162.934
Neto
$4.338.600
Impuestos
$824.334
Descripción

MATERIALES DE ELECTRICIDAD DESDE 2961-264-L123 SM 63 SP 1092 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 700473 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SOC UNION FERRETERA S A96.604.220-6
Licitación de origen
2961-264-L123
Proceso
  1. Creación
    24-01-2024
  2. Envío a proveedor
    24-01-2024
  3. Aceptación
    25-01-2024