2961-25-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-265-L123
- Total
- $4.043.070
- Neto
- $3.397.538
- Impuestos
- $645.532
MATERIALES DE GASFITERIA SEGUN ADJUNTO DESDE 2961-265-L123 SM 62 SP 1091 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 700486 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
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