2961-25-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-265-L123

Total
$4.043.070
Neto
$3.397.538
Impuestos
$645.532
Descripción

MATERIALES DE GASFITERIA SEGUN ADJUNTO DESDE 2961-265-L123 SM 62 SP 1091 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 700486 COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SOC UNION FERRETERA S A96.604.220-6
Licitación de origen
2961-265-L123
Proceso
  1. Creación
    24-01-2024
  2. Envío a proveedor
    24-01-2024
  3. Aceptación
    25-01-2024