2961-217-SE23Aceptada
materiales pinturas y solventes
- Total
- $4.995.977
- Neto
- $4.198.300
- Impuestos
- $797.677
Descripción
sm 17 sp 151 servicios generales 2961-40-R123, iddoc 651382,cuenta 2152204010001,contactarse con Diego Soto, fono:228627493,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- INVERSIONES IMPERIO LIMITADA77.360.791-5
- Licitación de origen
- 2961-40-R123
Proceso
- Creación13-04-2023
- Envío a proveedor13-04-2023
- Aceptación14-04-2023