2961-217-SE23Aceptada

materiales pinturas y solventes

Total
$4.995.977
Neto
$4.198.300
Impuestos
$797.677
Descripción

sm 17 sp 151 servicios generales 2961-40-R123, iddoc 651382,cuenta 2152204010001,contactarse con Diego Soto, fono:228627493,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
INVERSIONES IMPERIO LIMITADA77.360.791-5
Licitación de origen
2961-40-R123
Proceso
  1. Creación
    13-04-2023
  2. Envío a proveedor
    13-04-2023
  3. Aceptación
    14-04-2023