2961-195-SE24Recepción conforme
NOTAS ADHESIVAS
- Total
- $2.270.639
- Neto
- $1.908.100
- Impuestos
- $362.539
Descripción
SM 8 SP 168 ADQUISICIONES, 2961-64-L124, IDDOC 708871,CUENTA 2152204001001,CONTACTARSE CON MIGUEL GUZMAN, FONO 225503863,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- MARÍA EUGENIA CASTILLO NICULCAR11.467.283-1
- Licitación de origen
- 2961-64-L124
Proceso
- Creación08-04-2024
- Envío a proveedor08-04-2024
- Aceptación10-04-2024