2961-191-SE23Recepción conforme

materiales herramientas electricas

Total
$2.403.162
Neto
$2.019.464
Impuestos
$383.698
Descripción

sm 6 sp 138 servicios generales 2961-39-L123, iddoc 649710,cuenta 2152905002,contactarse con Diego Soto, fono:228627493,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 4 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA80.780.200-3
Licitación de origen
2961-39-L123
Proceso
  1. Creación
    04-04-2023
  2. Envío a proveedor
    04-04-2023
  3. Aceptación
    05-04-2023