2961-187-SE24Recepción conforme

PAPEL HIGIENICO

Total
$5.588.478
Neto
$4.696.200
Impuestos
$892.278
Descripción

SM 5 SP 138 ADQUISICIONES, 2961-50-L124, IDDOC 708767,CUENTA 2152204007001,CONTACTARSE CON MIGUEL GUZMAN, FONO:225503863,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
2961-50-L124
Proceso
  1. Creación
    04-04-2024
  2. Envío a proveedor
    04-04-2024
  3. Aceptación
    08-04-2024