2961-187-SE24Recepción conforme
PAPEL HIGIENICO
- Total
- $5.588.478
- Neto
- $4.696.200
- Impuestos
- $892.278
Descripción
SM 5 SP 138 ADQUISICIONES, 2961-50-L124, IDDOC 708767,CUENTA 2152204007001,CONTACTARSE CON MIGUEL GUZMAN, FONO:225503863,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- EVENTOS DANIELA PAOLA PEÑALOZA GONZALEZ E.I.R.L.76.373.291-6
- Licitación de origen
- 2961-50-L124
Proceso
- Creación04-04-2024
- Envío a proveedor04-04-2024
- Aceptación08-04-2024