2961-1054-SE23Recepción conforme

PAPEL HIGIENICO

Total
$1.211.301
Neto
$1.017.900
Impuestos
$193.401
Descripción

SM 23 SP 919 ADQUISICIONES, 2961-223-R123, IDDOC 680298,CUENTA 2152204007001,CONTACTARSE CON MIGUEL GUZMAN,FONO:225503863,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en dias 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Cleanbox76.662.362-K
Licitación de origen
2961-223-R123
Proceso
  1. Creación
    21-12-2023
  2. Envío a proveedor
    21-12-2023
  3. Aceptación
    26-12-2023