2961-1054-SE23Recepción conforme
PAPEL HIGIENICO
- Total
- $1.211.301
- Neto
- $1.017.900
- Impuestos
- $193.401
Descripción
SM 23 SP 919 ADQUISICIONES, 2961-223-R123, IDDOC 680298,CUENTA 2152204007001,CONTACTARSE CON MIGUEL GUZMAN,FONO:225503863,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en dias 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Cleanbox76.662.362-K
- Licitación de origen
- 2961-223-R123
Proceso
- Creación21-12-2023
- Envío a proveedor21-12-2023
- Aceptación26-12-2023