2961-1027-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-247-L123

Total
$2.677.500
Neto
$2.250.000
Impuestos
$427.500
Descripción

BURBUJAS PARA NIÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES Y MODELO REFERENCIA ADJUNTA DESDE 2961-247-L123 SM 155 SP 1013 INFANCIA Y JUVENTUD - IDDOC 695599 COORDINAR DESPACHO CON SR FELIPE HERNANDEZ F 22/5503877. FECHA ENTREGA 13/12/2023. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SUR SPA77.765.441-1
Licitación de origen
2961-247-L123
Proceso
  1. Creación
    11-12-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-12-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-12-2023, 12:00 a. m.