2961-1-AG23Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-848-COT22
- Total
- $934.150
- Neto
- $785.000
- Impuestos
- $149.150
SM 102 SP 1313 DEPORTES/ IDDOC 614950 COORDINAR SERVICIO CON SR FRANCISCO PACHECO F 22/5503800. LUGAR DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO EN COMPLEJO MALAQUIAS CONCHA . PLAZO DE EJECUCION DEL TRABAJO 2 DIAS. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO.
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