2950-987-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-107-L124

Total
$3.978.396
Neto
$3.343.190
Impuestos
$635.206
Descripción

SATISFACER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. ABASTECIMIENTO, MATERIAL PARA PAÑOL DE CONSUMOS, SEGÚN FOLIO 678 PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
DELTA GENERACION SPA76.539.061-3
Licitación de origen
2950-107-L124
Proceso
  1. Creación
    13-12-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-12-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-12-2024, 12:00 a. m.