2950-946-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-94-LE24

Total
$2.492.336
Neto
$2.094.400
Impuestos
$397.936
Descripción

SATISFAFER REQUERIMIENTO DEL DEPTO. ABASTECIMIENTO, SEGÚN FOLIO 421 PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. BASTIÁN ÁLVAREZ BELTRÁN, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
EASY MARKET SPA77.552.338-7
Licitación de origen
2950-94-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-11-2024
  2. Envío a proveedor
    03-12-2024
  3. Aceptación
    04-12-2024