2950-93-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-178-L122

Total
$5.966.935
Neto
$5.014.231
Impuestos
$952.704
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES SISTEMA ELÉCTRICO PARA SALA DE ESTUDIOS DESDE 2950-178-L122. SOLICITUD DEPTO. MANTENCIÓN N° 10 ENCARGADO S1 MARCELO RIVEROS V. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. CLAUDIO LEIVA, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval “Arturo Prat”, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Partes
Licitación de origen
2950-178-L122
Proceso
  1. Creación
    27-01-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-01-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-01-2023, 12:00 a. m.