ADQUISICIÓN DE APRESTO: 2950-455-COT23
- Total
- $413.525
- Neto
- $347.500
- Impuestos
- $66.025
Orden de Compra código: 2950-802-AG23 dirigida a FREDDY HERNAN ZAPATA ZAPATA. FIRMADO POR JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOLICITUD DEPTO. ABASTECIMIENTO N° 523 ENCARGADO S2 CLAUDIO RUIZ BURBOA PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES. ENTREGA DE MATERIAL EN AVDA. FRANCISCO GONZÁLEZ DE HONTANEDA N°11, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO AL SR. INTI OLIVARES, FONO 32-2785248, HORARIO 09:00 A 12:00 HRS. Y 14:30 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A enap.facturas@armada.cl, EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de Escuela Naval Arturo Prat, la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- FREDDY HERNAN ZAPATA ZAPATA14.249.102-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación25-08-2023
- Envío a proveedor25-08-2023
- Aceptación26-08-2023